2019年度州工信局决算公开
2019年度
湘西州工业和信息化局部门决算
目录
第一部分2019年度州工信部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度州工信部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度州工信部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
湘西州工业和信息化局概况
部门职责
(一)湘西州工业和信息化局是负责全州工业经济运行和信息化发展的综合管理部门。主要工作职责有:1.贯彻落实国家、省和州有关经济和信息化的方针、政策和法律、法规;起草工业和信息化领域的地方性法规、规章草案和政策,并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。2.拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家产业政策。研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急工作,协调减轻企业负担工作;协同有关部门做好全州维护企业稳定工作。3.负责全州工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题,并提出政策建议。4.拟订全州新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造 结合; 推进全州国民经济和社会信息化。5.负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。6.负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导; 制订全州中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题。7.参与拟订能源节约和资源综合利用规划; 拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。8.负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。9.统筹推进经济和社会领域信息化工作;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全州信息化建设;协调全州公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享.10.拟订全州信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督有关部门重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。11.负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。12.承担全州装备科研生产重大事项;依托国家和省、州重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进重大技术装备的消化创新。13.承担全州民用爆炸物品的行业管理工作,负责协调民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理。14.负责全州产业园区建设协调服务工作,拟订并组织实施园区发展规划和政策措施,指导园区产业合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台建设。15.负责工业和信息化招商项目 的规划、开发、包装、发布、联络、洽谈工作,承担州本级工业和信息化招商引资工作;组织工业和信息化企业参加重要经贸活动,指导园区承接产业转移、开展产业协作。16.指导全州工业和信息化领域人才开发与培训工作。17.指导国有煤炭企业改革工作,促进煤炭行业产业结构调整,做好国有煤炭工业企业职工安置和维护职工队伍稳定工作。18.承担省国防科技工业局交办的任务,承办州人民政府交办的其他事项。
(二)关于职责调整:1.承担全州军民融合发展综合协调和督导落实、国防科技工业相关职责。2.贯彻落实国家、省、州有关酒类产业发展的政策法规和决策部署,促进全州酒类产业发展。组织拟订全州酒类产业发展政策和规划、计划并组织实施。指导全州酒类产业发展布局,负责全州酒类产业行业管理工作;牵头全州酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。统筹协调全州酒类产业项目建设,负责全州酒类项目专项资金申报管理。3.将能源运行相关职责划入州发展和改革委员会。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湘西土家族苗族自治州工业和信息化局为正处级全额拨款行政单位。内设办公室、军民融合和综合科、政策法规科、财务资产科、园区和产业集聚科、投资规划科技科等14个科室,另设机关党委、离退休人员管理服务科。一个隶属级单位州能源管理办公室(州电力行政执法支队、州能源执法支队),为正科级全额拨款单位。
(二)决算单位构成
州工信局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:州工信局本级以及州企业服务中心、州散装水泥办公室、州墙体改革办公室。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:湘西州工业和信息化局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,698.05 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,786.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 374.53 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 30.88 |
七、其他收入 | 7 | 300.41 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 536.71 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 1.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 1,942.55 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 1,181.25 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 84.76 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 16.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 40.40 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 4,998.45 | 本年支出合计 | 52 | 6,994.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 19.71 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,993.50 | 年末结转和结余 | 54 | 1,016.97 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 8,011.67 | 总计 | 56 | 8,011.67 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:湘西州工业和信息化局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,998.45 | 4,698.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.41 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,684.00 | 2,618.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.91 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,635.14 | 2,569.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.91 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,260.14 | 1,194.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.91 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,210.00 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 314.89 | 80.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.50 | ||
20503 | 职业教育 | 314.89 | 80.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.50 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 314.89 | 80.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.50 | ||
206 | 科学技术支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 535.38 | 535.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 432.33 | 432.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 387.08 | 387.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 36.53 | 36.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 103.04 | 103.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 82.19 | 82.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,211.43 | 1,211.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150201 | 行政运行 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,116.11 | 1,116.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,116.11 | 1,116.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 84.76 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84.76 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 84.76 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22205 | 重要商品储备 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220509 | 食盐储备 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22404 | 煤矿安全 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240499 | 其他煤矿安全支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | |||||||
部门:湘西州工业和信息化局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,994.69 | 2,770.74 | 4,223.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,786.61 | 1,581.66 | 1,204.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,737.76 | 1,565.80 | 1,171.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,565.80 | 1,565.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 241.96 | 0.00 | 241.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 929.99 | 0.00 | 929.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 374.53 | 83.61 | 290.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 374.53 | 83.61 | 290.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 374.53 | 83.61 | 290.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 30.88 | 0.00 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 30.88 | 0.00 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30.88 | 0.00 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 536.71 | 536.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 433.67 | 433.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 388.42 | 388.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 36.53 | 36.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 103.04 | 103.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 82.19 | 82.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1,942.55 | 0.00 | 1,942.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 1,942.55 | 0.00 | 1,942.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 1,942.55 | 0.00 | 1,942.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,181.25 | 482.99 | 698.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21501 | 资源勘探开发 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21502 | 制造业 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150201 | 行政运行 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 9.43 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.43 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 48.65 | 0.00 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 48.65 | 0.00 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,072.18 | 432.67 | 639.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,072.18 | 432.67 | 639.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 84.76 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 84.76 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 84.76 | 84.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22205 | 重要商品储备 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220509 | 食盐储备 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.40 | 0.00 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22404 | 煤矿安全 | 40.40 | 0.00 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240499 | 其他煤矿安全支出 | 40.40 | 0.00 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:湘西州工业和信息化局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,698.05 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,720.71 | 2,720.71 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 81.12 | 81.12 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 30.88 | 30.88 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 536.71 | 536.71 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 1,942.55 | 1,942.55 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 1,100.52 | 1,100.52 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 84.76 | 84.76 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 40.40 | 40.40 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 4,698.05 | 本年支出合计 | 53 | 6,554.64 | 6,554.64 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,805.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 949.09 | 949.09 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,805.68 |
| 55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 7,503.72 | 总计 | 58 | 7,503.72 | 7,503.72 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
公开05表 | |||||||||||||||
部门:湘西州工业和信息化局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 6,554.64 | 2,644.60 | 3,910.04 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,720.71 | 1,515.75 | 1,204.96 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,671.85 | 1,499.89 | 1,171.96 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,499.89 | 1,499.89 | 0.00 | |||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 241.96 | 0.00 | 241.96 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 929.99 | 0.00 | 929.99 | |||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | |||||||||||
2011101 | 行政运行 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | |||||||||||
20113 | 商贸事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||||||||||
2011308 | 招商引资 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |||||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | |||||||||||
20503 | 职业教育 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | |||||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | |||||||||||
206 | 科学技术支出 | 30.88 | 0.00 | 30.88 | |||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 30.88 | 0.00 | 30.88 | |||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30.88 | 0.00 | 30.88 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 536.71 | 536.71 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 433.67 | 433.67 | 0.00 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 388.42 | 388.42 | 0.00 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 36.53 | 36.53 | 0.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 103.04 | 103.04 | 0.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 82.19 | 82.19 | 0.00 | |||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,942.55 | 0.00 | 1,942.55 | |||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 1,942.55 | 0.00 | 1,942.55 | |||||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 1,942.55 | 0.00 | 1,942.55 | |||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,100.52 | 425.26 | 675.25 | |||||||||||
21501 | 资源勘探开发 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | |||||||||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | |||||||||||
21502 | 制造业 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | |||||||||||
2150201 | 行政运行 | 50.32 | 50.32 | 0.00 | |||||||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 9.43 | 0.00 | 9.43 | |||||||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 9.43 | 0.00 | 9.43 | |||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 25.64 | 0.00 | 25.64 | |||||||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 25.64 | 0.00 | 25.64 | |||||||||||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,014.45 | 374.95 | 639.50 | |||||||||||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 1,014.45 | 374.95 | 639.50 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 84.76 | 84.76 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 84.76 | 84.76 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 84.76 | 84.76 | 0.00 | |||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |||||||||||
22205 | 重要商品储备 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |||||||||||
2220509 | 食盐储备 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.40 | 0.00 | 40.40 | |||||||||||
22404 | 煤矿安全 | 40.40 | 0.00 | 40.40 | |||||||||||
2240499 | 其他煤矿安全支出 | 40.40 | 0.00 | 40.40 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表
部门:湘西州工业和信息化局 金额单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,110.98 | 302 | 商品和服务支出 | 674.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 447.93 | 30201 | 办公费 | 26.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 220.27 | 30202 | 印刷费 | 8.88 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 2.69 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 44.8 | 30205 | 水费 | 6.8 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 112.67 | 30206 | 电费 | 4.44 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.23 | 30207 | 邮电费 | 4.21 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 133.82 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.93 | 30211 | 差旅费 | 42.91 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 119.9 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 38.8 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.74 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 829.01 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 2.56 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.97 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 103.04 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 13.26 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 27.92 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 63.32 | 30227 | 委托业务费 | 4.5 | 39906 | 赠与 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 27.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30309 | 奖励金 | 562.47 | 30229 | 福利费 | 12.88 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.68 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 86.92 | 30239 | 其他交通费用 | 68.16 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 387.09 | ||||||
人员经费合计 | 1939.99 | 公用经费合计 | 674.61 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门:湘西州工业和信息化局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
64.65 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 27 | 37.65 | 25.99 | 0.00 | 21.77 | 0.00 | 21.77 | 4.22 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计11993.14万元。与2018年相比,减少1522.58万元,减少11.27%,主要是因为财政拨款收入减少474.4万元,其他收入减少96.13万元,支出减少952.05万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4998.45万元,其中:财政拨款收入4698.05万元,占94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入300.41万元,占6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6994.69万元,其中:基本支出2770.74万元,占39.61%;项目支出4223.95万元,占60.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计11392.32万元,与2018年相比,减少1426.45万元,减少11.27%,主要是因为财政拨款收入减少474.4万元,支出减少952.05万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出6554.64万元,占本年支出合计的93.7%,与2018年相比,财政拨款支出减少1070.17万元,减少14.03%,主要是因为资源勘探信息等支出减少647.04万元、节能环保支出减少389.14万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出6554.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2720.71万元,占41.51%;教育(类)支出81.12万元,占1.23%;科学技术支出30.88万元,占0.47%;社会保障和就业支出536.71万元;占8.19%;卫生健康支出1万元,占0.01%;环保支出1942.55万元,占29.64%;资源勘探信息等支出1100.52万元,占16.79%;住房保障支出84.76万元,占1.29%;粮油物资储备支出16万元,占0.24%;灾害防治及应急管理支出40.40万元,占0.61%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1745.06万元,支出决算数为6554.64万元,完成年初预算的375.61%,其中:
1、一般公共服务(类)支出2720.71万元
(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为934.55万元,支出决算为1499.89万元,完成年初预算的160.49%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为163万元,支出决算为241.96万元,完成年初预算的148.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
(3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为929.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
(4)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
(5)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
(6)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
(7)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
2、教育(类)支出81.12万元。
职业教育(款),其他职业教育支出(项)年初预算为63.31万元,支出决算为81.12万元,完成年初预算的128.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
3、科学技术(类)支出30.88万元。
技术研究与开发(款),其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为30.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
4、社会保障和就业(类)支出536.71万元
(1)行政事业单位离退休(款),归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为305.44万元,支出决算为388.42万元,完成年初预算的127.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算;事业单位离退休(项)年初预算为3.84万元,支出决算为8.73万元,完成年初预算的227.34%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为0万元,支出决算为36.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
(2)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为82.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构和财政集中预算追加了部门预算。
(3)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为20.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构和财政集中预算追加了部门预算。
5、卫生健康(类)支出1万元
行政事业单位医疗(款),公务员医疗补助(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门人员重病财政追加预算。
6、节能环保支出(类)支出1942.55万元
其他节能环保支出(款),其他节能环保支出(项)年初预算为0万元,支出决算为942.55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
7、资源勘探信息等(类)支出1100.52万元
(1)资源勘探开发(款),其他资源勘探业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
(2)制造业(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为50.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
(3)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项)年初预算为0万元,支出决算为9.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
(4)支持中小企业发展支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为0万元,支出决算为25.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
(5)其他资源勘探信息等支出(款),其他资源勘探信息等支出(项)年初预算为188.06万元,支出决算为1014.45万元,完成年初预算的539.43%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
8、住房保障(类)支出84.76万元
住房改革支出(款),住房公积金(项)年初预算为86.86万元,支出决算为86.76万元,完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数持平。
9、粮油物资储备(类)支出16万元。
重要商品储备(款),食盐储备(项)年初预算为0万元,支出决算为16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政集中预算追加了部门预算(2)地震事务(款),行政运行(项)年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%;地震监测(项)年初预算为8.78万元,支出决算为8.78万元,完成年初预算的100%。
10、灾害防治与应急管理支出(类)支出40.4万元。
煤矿安全(款),其他煤矿安全支出(项)年初预算为0万元,支出决算为40.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门机构追加了预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2614.6万元,其中:人员经费1939.99万元,占基本支出的74.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老金、医保金、职业年金、住房公积金、抚恤金、医疗费补助等;公用经费674.61万元,占基本支出的25.8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、工会经费、维修费、福利费、公务车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为64.65万元,支出决算为25.99万元,完成预算的40.2%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少(增加)0万元。
公务接待费支出预算为37.65万元,支出决算为4.22万元,完成预算的11.21%,与上年相比增加1.19万元,增长39.27%,增长的主要原因是2019年以来加强我州工业招商力度所致。
公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费21.77万元,完成预算的80.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求,实行预算控制制度,加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大型维修实行定点单位方式,与上年相比增加1.97万元,增长9.94%,增长的主要原因是车辆逐年老化导致费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.22万元,占16.24%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费21.77万元,占83.76%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.22万元,全年共接待来访团组44个、来宾293人次,主要是2019年山东省济南工信厅两次来我州扶贫协作及招商洽谈、湖南省工信厅来我州考察指导、接待广州驻遵义商会一行、各县工信有关人员等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.77万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费21.77万元,主要是公务车维修保养、汽油支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我局根据财政预算管理要求,组织开展整体、项目支出绩效评价,实现了绩效自评覆盖率达到100%。我委经过认真组织,精心准备,较好完成了计划内规定的各项工作,高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
(整体、专项绩效评价见附件)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出674.61万元,比年初预算数增加203.28万元,增长43.12%。主要原因是:主要是增加招商引资200万元。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费25.64万元,用于召开全州工业招商、相关工业工作会议,人数1670人,内容为深圳招商会议、全州制造强州建设工作会、全州工业运行监测会、全州工业投资分析会、金融服务合作签约会等;开支培训费3.55万元,用于开展工信系统培训,人数92人,内容为全州工信系统工作会及州委党校学习。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额3.15万元,其中:政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是二级机构州墙体改革办公室编外公用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
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