2020年度湘西州工业和信息化局部门决算
目录
第一部分州工信局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湘西州工业和信息局部门概况
一、部门职责
(一)湘西州工业和信息化局是负责全州工业经济运行和信息化发展的综合管理部门。主要工作职责有:1.贯彻落实国家、省和州有关经济和信息化的方针、政策和法律、法规;起草工业和信息化领域的地方性法规、规章草案和政策,并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。2.拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家产业政策。研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急工作,协调减轻企业负担工作;协同有关部门做好全州维护企业稳定工作。3.负责全州工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题,并提出政策建议。4.拟订全州新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造 结合;推进全州国民经济和社会信息化。5.负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。6.负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全州中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题。7.参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。8.负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。9.统筹推进经济和社会领域信息化工作;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全州信息化建设;协调全州公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。10.拟订全州信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督有关部门重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。11.负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。12.承担全州装备科研生产重大事项;依托国家和省、州重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进重大技术装备的消化创新。13.承担全州民用爆炸物品的行业管理工作,负责协调民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理。14.负责全州产业园区建设协调服务工作,拟订并组织实施园区发展规划和政策措施,指导园区产业合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台建设。15.负责工业和信息化招商项目 的规划、开发、包装、发布、联络、洽谈工作,承担州本级工业和信息化招商引资工作;组织工业和信息化企业参加重要经贸活动,指导园区承接产业转移、开展产业协作。16.指导全州工业和信息化领域人才开发与培训工作。17.指导国有煤炭企业改革工作,促进煤炭行业产业结构调整,做好国有煤炭工业企业职工安置和维护职工队伍稳定工作。18.承担省国防科技工业局交办的任务,承办州人民政府交办的其他事项。
(二)关于职责调整:1.承担全州军民融合发展综合协调和督导落实、国防科技工业相关职责。2.贯彻落实国家、省、州有关酒类产业发展的政策法规和决策部署,促进全州酒类产业发展。组织拟订全州酒类产业发展政策和规划、计划并组织实施。指导全州酒类产业发展布局,负责全州酒类产业行业管理工作;牵头全州酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。统筹协调全州酒类产业项目建设,负责全州酒类项目专项资金申报管理。3.将能源运行相关职责划入州发展和改革委员会。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湘西土家族苗族自治州工业和信息化局为正处级全额拨款行政单位。内设办公室、军民融合和综合科、政策法规科、财务资产科、园区和产业集聚科、投资规划科技科等14个科室,另设机关党委、离退休人员管理服务科。一个隶属级单位州能源管理办公室(州电力行政执法支队、州能源执法支队),为正科级全额拨款单位。
(二)决算单位构成
湘西土家族苗族自治州工业和信息化局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:州工信局本级以及州企业服务中心、州散装水泥办公室、州墙体改革办公室。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门: 湘西州工业和信息化局 | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,054.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,397.83 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 204.77 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 81.12 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 302.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 860.23 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.33 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 290.89 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,862.15 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 91.44 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 29.60 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 10.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 8,361.59 | 本年支出合计 | 58 | 7,886.36 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.90 | 结余分配 | 59 | 1.51 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 1,332.08 | 年末结转和结余 | 60 | 1,806.70 | ||||
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 9,694.57 | 总计 | 62 | 9,694.57 | ||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 湘西州工业和信息化局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 8,361.59 | 8,059.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.13 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 4,241.28 | 4,010.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.62 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,772.28 | 3,746.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.12 | |
2010301 | 行政运行 | 2,365.58 | 2,339.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.12 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 146.70 | 146.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 409.00 | 204.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.50 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 409.00 | 204.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.50 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 142.86 | 112.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
205 | 教育支出 | 142.86 | 112.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
20503 | 职业教育 | 142.86 | 112.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 869.48 | 869.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 760.97 | 760.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 624.47 | 624.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 121.93 | 121.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.51 | 108.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 86.47 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 53.34 | 53.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 53.34 | 53.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 1,920.42 | 1,878.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.51 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 153.39 | 153.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21502 | 制造业 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150201 | 行政运行 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150299 | 其他制造业支出 | 90.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 90.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1,677.03 | 1,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,677.03 | 1,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | |
2150805 | 中小企业发展专项 | 91.45 | 91.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 91.45 | 91.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 91.45 | 91.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 997.75 | 997.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 997.75 | 997.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 997.75 | 997.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22205 | 重要商品储备 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2220511 | 应急物资储备 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
22404 | 煤矿安全 | ||||||||
2240499 | 其他煤矿安全支出 | ||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
22999 | 其他支出 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 湘西州工业和信息化局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 7,886.36 | 2,450.42 | 5,435.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 4,397.83 | 1,175.91 | 3,221.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,929.08 | 1,175.91 | 2,753.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 2,493.56 | 1,175.91 | 1,317.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 146.70 | 0.00 | 146.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,286.82 | 0.00 | 1,286.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20113 | 商贸事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 408.75 | 0.00 | 408.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 408.75 | 0.00 | 408.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 204.77 | 113.71 | 91.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20503 | 职业教育 | 204.77 | 113.71 | 91.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 204.77 | 113.71 | 91.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 81.12 | 0.00 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 81.12 | 0.00 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 81.12 | 0.00 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 860.23 | 773.75 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 751.71 | 751.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 615.21 | 615.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.93 | 121.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 108.51 | 22.04 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 86.47 | 0.00 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 290.89 | 0.00 | 290.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 290.89 | 0.00 | 290.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 290.89 | 0.00 | 290.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,862.15 | 242.28 | 1,619.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21502 | 制造业 | 153.39 | 3.39 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150201 | 行政运行 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150299 | 其他制造业支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 15.57 | 0.00 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 15.57 | 0.00 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 81.99 | 0.00 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150805 | 中小企业发展专项 | 81.99 | 0.00 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,611.20 | 238.88 | 1,372.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,611.20 | 238.88 | 1,372.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 91.44 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 91.44 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 91.44 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22404 | 煤矿安全 | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240499 | 其他煤矿安全支出 | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门:湘西州工业和信息化局 | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,054.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,059.39 | 4,059.39 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 113.71 | 113.71 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 81.12 | 81.12 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 860.23 | 860.23 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.33 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 290.89 | 290.89 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,833.53 | 1,833.53 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 91.44 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 29.60 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 8,059.46 | 本年支出合计 | 59 | 7,428.25 | 7,423.25 | 5.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,151.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,782.24 | 1,782.24 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,151.03 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 9,210.49 | 总计 | 64 | 9,210.49 | 9,205.49 | 5.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:湘西州工业和信息化局 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,423.25 | 2,315.33 | 5,107.92 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,059.39 | 1,041.72 | 3,017.68 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,794.89 | 1,041.72 | 2,753.18 |
2010301 | 行政运行 | 2,359.37 | 1,041.72 | 1,317.66 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 146.70 | 0.00 | 146.70 |
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,286.82 | 0.00 | 1,286.82 |
20104 | 发展与改革事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
20113 | 商贸事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 204.50 | 0.00 | 204.50 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 204.50 | 0.00 | 204.50 |
205 | 教育支出 | 113.71 | 113.71 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 113.71 | 113.71 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 113.71 | 113.71 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 81.12 | 0.00 | 81.12 |
20604 | 技术研究与开发 | 81.12 | 0.00 | 81.12 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 81.12 | 0.00 | 81.12 |
208 | 社会保障和就业支出 | 860.23 | 773.75 | 86.47 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 751.71 | 751.71 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 615.21 | 615.21 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.57 | 14.57 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.93 | 121.93 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 108.51 | 22.04 | 86.47 |
2080801 | 死亡抚恤 | 86.47 | 0.00 | 86.47 |
2080802 | 伤残抚恤 | 22.04 | 22.04 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 53.33 | 53.33 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.33 | 53.33 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.83 | 40.83 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 290.89 | 0.00 | 290.89 |
21199 | 其他节能环保支出 | 290.89 | 0.00 | 290.89 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 290.89 | 0.00 | 290.89 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,833.53 | 241.38 | 1,592.15 |
21502 | 制造业 | 153.39 | 3.39 | 150.00 |
2150201 | 行政运行 | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
2150299 | 其他制造业支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 15.57 | 0.00 | 15.57 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 15.57 | 0.00 | 15.57 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 54.26 | 0.00 | 54.26 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 54.26 | 0.00 | 54.26 |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,610.30 | 237.98 | 1,372.32 |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,610.30 | 237.98 | 1,372.32 |
221 | 住房保障支出 | 91.44 | 91.44 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 91.44 | 91.44 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 91.44 | 91.44 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22205 | 重要商品储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220511 | 应急物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 29.60 | 0.00 | 29.60 |
22404 | 煤矿安全 | 29.60 | 0.00 | 29.60 |
2240499 | 其他煤矿安全支出 | 29.60 | 0.00 | 29.60 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
22999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:湘西州工业和信息化局 公开06表 单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,090.73 | 302 | 商品和服务支出 | 236.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 421.45 | 30201 | 办公费 | 19.54 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 207.36 | 30202 | 印刷费 | 2.44 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 27.57 | 30203 | 咨询费 | 0.38 | 310 | 资本性支出 | 5.27 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 66.76 | 30205 | 水费 | 4.11 | 31002 | 办公设备购置 | 3.97 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.98 | 30206 | 电费 | 3.80 | 31003 | 专用设备购置 | 1.30 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.06 | 30207 | 邮电费 | 1.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.34 | 30211 | 差旅费 | 30.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 135.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.12 | 30213 | 维修(护)费 | 5.56 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.53 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 982.66 | 30215 | 会议费 | 3.05 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.54 | 30217 | 公务接待费 | 1.69 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 22.04 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 11.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 132.99 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 755.97 | 30229 | 福利费 | 11.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.04 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 65.88 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 59.41 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.61 | ||||||
人员经费合计 | 2,073.39 | 公用经费合计 | 241.94 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:湘西州工业和信息化局 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
65.63 | 0 | 27.98 | 0 | 27.98 | 37.65 | 17.92 | 0 | 14.6 | 0 | 14.6 | 3.32 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:湘西州工业和信息化局(本级) 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门: | 湘西州工业和信息化局(本级) | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计9694.57万元。与2019年相比,增加1682.9万元,增加17.36%,主要是因为财政拨款收入增加3361.41万元,其他收入增加1.72万元,非财政拨款结余0.9万元,年初结转和结余减少1661.42万元,用事业基金弥补收支差额减少19.71万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8361.59万元,其中:财政拨款收入8059.46万元,占96.39%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入302.13万元,占3.61%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7886.36万元,其中:基本支出2450.42万元,占31.07%;项目支出5435.95万元,占68.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计9210.49万元,与2019年相比,增加1706.77万元,增长18.53%,主要是因为财政拨款收入增加3361.41万元,年初财政拨款结转和结余减少1654.64万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出7428.25万元,占本年支出合计的94.19%,与2019年相比,财政拨款支出增加873.61万元,增长11.76%,主要是因为一般公共服务支出增加1338.68万元、教育支出增加32.59万元、科学技术支出增加50.24万元、社会保障和就业支出增加323.52万元、卫生健康支出增加52.33万元、节能环保支出减少1651.66万元、城乡社区支出增加5万元、资源勘探工业信息等支出增加733.01万元、住房保障支出增加6.68万元、粮油物资储备支出减少16万元、灾害防治及应急管理支出减少10.8万元、其他支出增加10万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出7428.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4059.39万元,占54.65%;教育(类)支出113.71万元,占1.53%;科学技术(类)支出81.12万元,占1.09%;社会保障和就业(类)支出860.23万元,占11.58%;卫生健康(类)支出53.33万元,占0.72%;节能环保(类)支出290.89万元,占3.92%;城乡社区(类)支出5万元,占0.07%;资源勘探工业信息等(类)支出1833.53万元,占24.68%;住房保障(类)支出91.44万元,占1.23%;灾害防治及应急管理(类)支出29.6万元,占0.4%;其他(类)支出10万元,占0.13%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1686万元,支出决算数为7423.25万元,完成年初预算的440.29%,其中:
1、行政运行(类)201(款)0301(项)。
年初预算为751.11万元,支出决算为2,359.37万元,完成年初预算的314.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员支出大于预算976.46万元,公用支出小于预算57.77万元,以及上年结余及财政追加拨款。
2、一般公共服务(类)201(款)0302(项)。
年初预算为146.7万元,支出决算为146.7万元,完成年初预算的100%。
其他职业教育支出(类)205(款)0399(项)。
年初预算为93.09万元,支出决算为113.71万元,完成年初预算的122.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加及上年结余。
4、行政单位离退休(类)208(款)0501(项)。
年初预算为256.18万元,支出决算为615.21万元,完成年初预算的240.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加拨款。
5、事业单位离退休(类)208(款)0502(项)。
年初预算为4.6万元,支出决算为14.57万元,完成年初预算的316.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员增加。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)0505(项)。
年初预算为121.93万元,支出决算为121.93万元,完成年初预算的100%。
7、行政单位医疗(类)210(款)1101(项)。
年初预算为40.83万元,支出决算为40.83万元,完成年初预算的100%。
8、事业单位医疗(类)210(款)1102(项)。
年初预算为12.5万元,支出决算为12.5万元,完成年初预算的100%。
9、其他资源勘探工业信息等支出(类)215(款)9999(项)。
年初预算为165.6万元,支出决算为1610.3万元,完成年初预算的972.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结余及财政追加拨款。
10、住房公积金(类)221(款)0201(项)。
年初预算为93.45万元,支出决算为91.44万元,完成年初预算的97.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是:在职人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2315.33万元,其中:人员经费2073.39万元,占基本支出的89.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费241.94万元,占基本支出的10.45%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为65.63万元,支出决算为17.92万元,完成预算的37.30%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元。
公务接待费支出预算为37.65万元,支出决算为3.32万元,完成预算的8.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格规范公务接待。与上年相比减少0.9万元,减少21.33%,减少的主要原因是公务接待减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为27.98万元,支出决算为14.6万元,完成预算的52.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大型维修实行定点单位方式,与上年相比减少7.17万元,减少32.94%,减少的主要原因是车辆维修费用减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.32万元,占18.53%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.6万元,占81.47%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.32万元,全年共接待来访团组58个、来宾318人次,主要是济南市工信局调研、济南市民营经济发展局调研、四川省食品发酵工业研究设计院考察、龙山县科工信局汇报、凤凰县科工信局汇报、保靖县科工信局汇报、古丈县科工信局汇报等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.6万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.6万元,主要是公车日常维护和维修支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元;年初结转和结余0万元;支出5万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元;年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营收支。
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
我局根据财政预算管理要求,组织开展整体、项目支出绩效评价,实现了绩效自评覆盖率达到100%。我局经过认真组织,精心准备,较好完成了计划内规定的各项工作,高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
(整体、专项绩效评价见附件)
十一、其他重要事项情况说明
(一)关于机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出172.97万元,比年上年决算数减少362.27万元,降低67.68%。主要原因是:日常公用经费开支减少。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支会议费28.8万元,用于召开全州工业招商会议,人数43人,内容为全州工业招商落地项目恳谈;召开座谈会,人数19人,内容为全州经济运行监测工作座谈会;召开工业招商会议,人数129人,内容为湘西州第一批工业招商项目签约会;召开座谈会,人数38人,内容为全州“十四五”制造强州建设规划工作座谈会;召开绩效评价会,人数27人,内容为2019年省级财政专项资金现场绩效评价工作等。开支培训费2.08万元,用于开展工业招商培训,人数44人,内容为工业招商专题授课等。
(三)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额16.74万元,其中:政府采购货物支出10.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
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