2022年湘西州工业和信息化局本级部门预算

2022年湘西州工业和信息化局本级部门预算

来源:湘西州工信局 发布时间:2022-01-28 字体大小:

2022年湘西州工业和信息化局本级部门预算

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)预算绩效目标说明 

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释 

第二部分 2022年部门预算公开表格 

1、部门预算收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表(分类) 

5、支出预算明细表—工资福利支出 

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出 

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助 

8、财政拨款收支总表 

9、一般公共预算支出情况表 

10、一般公共预算基本支出情况表 

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出 

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出 

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助 

14、政府性基金 

15、财政专户管理的非税拨款 

16、经费拨款 

17、专项资金预算汇总表 

18、三公经费预算表 

19、项目支出绩效目标表 

20、整体绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、贯彻落实国家、省和州有关经济和信息化的方针、政策和法律、法规;起草工业和信息化领域的地方性法规、规章草案和政策,并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。 

2、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家产业政策。研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急工作,协调减轻企业负担工作;协同有关部门做好全州维护企业稳定工作。 

3、负责全州工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题,并提出政策建议。 

4、拟订全州新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造 结合;推进全州国民经济和社会信息化。 

5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。 

6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全州中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题。 

7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 

8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。 

9、统筹推进经济和社会领域信息化工作;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全州信息化建设;协调全州公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。 

10、拟订全州信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督有关部门重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。 

11、负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。 

12、承担全州装备科研生产重大事项;依托国家和省、州重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进重大技术装备的消化创新。 

13、承担全州民用爆炸物品的行业管理工作,负责协调民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理。 

14、负责全州产业园区建设协调服务工作,拟订并组织实施园区发展规划和政策措施,指导园区产业合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台建设。 

15、负责工业和信息化招商项目 的规划、开发、包装、发布、联络、洽谈工作,承担州本级工业和信息化招商引资工作;组织工业和信息化企业参加重要经贸活动,指导园区承接产业转移、开展产业协作。 

16、指导全州工业和信息化领域人才开发与培训工作。 

17、指导国有煤炭企业改革工作,促进煤炭行业产业结构调整,做好国有煤炭工业企业职工安置和维护职工队伍稳定工作。 

18、承担省国防科技工业局交办的任务,承办州人民政府交办的其他事项。 

19、关于职责调整:(1)承担全州军民融合发展综合协调和督导落实、国防科技工业相关职责。(2)贯彻落实国家、省、州有关酒类产业发展的政策法规和决策部署,促进全州酒类产业发展。组织拟订全州酒类产业发展政策和规划、计划并组织实施。指导全州酒类产业发展布局,负责全州酒类产业行业管理工作;牵头全州酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。统筹协调全州酒类产业项目建设,负责全州酒类项目专项资金申报管理。(3)将能源运行相关职责划入州发展和改革委员会。 

(二)机构设置 

湘西土家族苗族自治州工业和信息化局为正处级全额拨款行政单位。内设办公室、军民融合和综合科、政策法规科、财务资产科、园区和产业集聚科、投资规划科技科等14个科室,另设机关党委、离退休人员管理服务科。一个隶属级单位州能源管理办公室(州电力行政执法支队、州能源执法支队),为正科级全额拨款单位。 

二、部门预算单位构成 

我单位2022年部门预算公开单位为湘西州工业和信息化局本级。湘西州工业和信息化局本级为正处级全额拨款行政单位。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,096.56万元,其中,一般公共预算拨款1,096.56万元,政府性基金拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,下级上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加64.22万元,主要是由于人员增加。 

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1,096.56万元,其中,一般公共服务905.33万元,社会保障和就业支出89.45万元,医疗卫生支出37.5万元,住房保障支出64.28万元。支出相较于去年增加64.22万元,主要是人员增加,导致一般公共服务增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,096.56万元,其中,一般公共服务支出905.33万元,占82.56%;社会保障和就业支出89.45万元,占8.16%;卫生健康支出37.5万元,占3.42%;住房保障支出64.28万元,占5.86%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数959.71万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算136.85万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中,一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出136.85万元,主要用于其中工业推新等经费、医疗补助金76万元,主要用于工业推新工作经费、工业目标奖励、医疗补助金等方面;煤炭维稳等五行办专项资金60.85万元,主要用于煤炭维稳、整治、监管项目及原化工等五个行办专项资金等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

湘西州工业和信息化局本级2022年度机关运行经费支出169.23万元,比上一年预算数增加0.35万元,增加0.21%,主要原因是:人员增加,机关运行开支增加。 

(二)“三公”经费预算 

2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为66.3万元,其中,公务接待费34万元,公务用车购置及运行费32.3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费32.3万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元,主要是公务接待减少。

(三)一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算10万元,拟多次召开产业链会议,人数80人,内容为推进各条产业链发展;召开招商引资会,人数100人,内容为完成招商引资工作;召开中小企业发展座谈会,人数100人,内容为促进中小企业培育发展;培训费预算8.03万元,拟召开工业招商培训,人数44人,内容为工业招商专题授课等;拟举办三八妇女节活动、关心下一代活动、七一活动等,经费预算共8万。

(四)政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额37.86万元,其中,货物类采购预算37.89万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,096.56万元,其中,基本支出959.71万元,项目支出136.85万元,上缴上级支出0万元,具体绩效目标详见报表。 

七、单位离退休预算情况说明 

2022年本部门离退休人员共195人,收入126.84万元,含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出126.84万元。 

八、名词解释 

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2022年部门预算表   

部门预算公开表2022年本级.xlsx
   

部门预算公开表2022年本级.xlsx
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