湘西州工业和信息化局2024年部门预算公开(含本级和二级机构)
湘西州工业和信息化局2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实国家、省和州有关经济和信息化的方针、政策和法律、法规;起草工业和信息化领域的地方性法规、规章草案和政策,并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。
2、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家产业政策。研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急工作,协调减轻企业负担工作;协同有关部门做好全州维护企业稳定工作。
3、负责全州工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题,并提出政策建议。
4、拟订全州新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造 结合;推进全州国民经济和社会信息化。
5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。
6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全州中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题。
7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。
9、统筹推进经济和社会领域信息化工作;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全州信息化建设;协调全州公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。
10、拟订全州信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督有关部门重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。
11、负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。
12、承担全州装备科研生产重大事项;依托国家和省、州重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进重大技术装备的消化创新。
13、承担全州民用爆炸物品的行业管理工作,负责协调民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理。
14、负责全州产业园区建设协调服务工作,拟订并组织实施园区发展规划和政策措施,指导园区产业合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台建设。
15、负责工业和信息化招商项目的规划、开发、包装、发布、联络、洽谈工作,承担州本级工业和信息化招商引资工作;组织工业和信息化企业参加重要经贸活动,指导园区承接产业转移、开展产业协作。
16、指导全州工业和信息化领域人才开发与培训工作。
17、指导国有煤炭企业改革工作,促进煤炭行业产业结构调整,做好国有煤炭工业企业职工安置和维护职工队伍稳定工作。
18、承担省国防科技工业局交办的任务,承办州人民政府交办的其他事项。
19、关于职责调整:(1)承担全州军民融合发展综合协调和督导落实、国防科技工业相关职责。(2)贯彻落实国家、省、州有关酒类产业发展的政策法规和决策部署,促进全州酒类产业发展。组织拟订全州酒类产业发展政策和规划、计划并组织实施。指导全州酒类产业发展布局,负责全州酒类产业行业管理工作;牵头全州酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。统筹协调全州酒类产业项目建设,负责全州酒类项目专项资金申报管理。(3)将能源运行相关职责划入州发展和改革委员会。
20、划出的能源运行相关职责由州发改委承接,工业和通信业领域节能相关工作由内设机构节能与综合利用科承接。
21、增设无线电管理科,负责贯彻执行国家和省无线电管理方针、政策、法规和规章;协调处理全州范围内无线电管理相关事宜;负责无线电台(站)的设置、使用审批和无线电频率指配;依法监督管理无线电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;依法组织实施无线电管制。
(二)机构设置
湘西州工业和信息化局内设科室17个包括:办公室、军民融合和综合科、政策法规科、财务资产科、园区和产业集聚科、投资规划科技科、节能与综合利用科、人工智能与信息产业科、运行监测科、产业发展科、中小企业促进科、人事教育科、煤炭管理办公室、酒类产业发展科、机关党委、离退休人员管理服务科、无线电管理科。本部门共有编制人数88人,实有人数81人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围内的预算单位包括:1、湘西州工业和信息化局本级。2、州中小微企业服务中心、州散装水泥办、州墙体材料改革办、州无线电监测站。湘西州工业和信息化局为正处级单位。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,908.77万元,其中:一般公共预算拨款收入1,908.77万元。收入较去年增加20.1万元,主要是公用经费增加。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算1,908.77万元,其中,一般公共服务支出987.8万元,社会保障和就业支出232.62万元,卫生健康支出71.09万元,资源勘探工业信息等支出498.13万元,住房保障支出119.12万元。支出较去年增加20.09万元,主要是公用经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,908.77万元,其中,一般公共服务支出987.8万元,占51.75%;社会保障和就业支出173.27万元,占9.08%;卫生健康支出43.84万元,占2.3%;住房保障支出73.46万元,占3.85%;社会保障和就业支出26.24万元,占1.37%;卫生健康支出12.29万元,占0.64%;资源勘探工业信息等支出222.33万元,占11.65%;住房保障支出20.45万元,占1.07%;社会保障和就业支出12.09万元,占0.63%;卫生健康支出5.31万元,占0.28%;资源勘探工业信息等支出98.67万元,占5.17%;住房保障支出8.95万元,占0.47%;社会保障和就业支出10.15万元,占0.53%;卫生健康支出4.55万元,占0.24%;资源勘探工业信息等支出84.73万元,占4.44%;住房保障支出7.83万元,占0.41%;社会保障和就业支出10.87万元,占0.57%;卫生健康支出5.1万元,占0.27%;资源勘探工业信息等支出92.4万元,占4.84%;住房保障支出8.42万元,占0.44%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1,808.77万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算100万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务100万元,主要用于单位工作经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门机关运行经费386.82万元,比上年预算增加93.48万元,比上年预算上升31.87%,主要是运行支出增加。
(二)“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为59万元,其中,公务接待费23.7万元,公务用车购置及运行费35.3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费35.3万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.57万元,主要是厉行节约,严格执行八项规定。
(三)一般性支出情况
2024年本部门会议费预算10.4万元,用于召开经济运行会、州属煤炭企业改革解困维稳工作会议、企业家座谈会、企业入规会、中小企业发展会、产业链座谈会等,人数340人,会议内容为调度全州工业和信息化工作;部署2024年重点工作;听取各煤炭企业工作汇报及学习业务知识;各产业链办公室工作调度会;交流工业经济运行现状;评估中小企业发展情况;培训费预算13.33万元,用于开展工信业务培训会、法治讲座培训会,人数120人,培训内容为工作业务技能提升培训;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额73.21万元,其中,货物类采购预算20.21万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算53万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底,本部门共有公务用车5辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,908.77万元,其中,基本支出1,808.77万元,项目支出100万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。